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单位:万元

项目

2015年“三公经费”一般公共预算数(万元)

2016年“三公经费”一般公共预算数(万元)

与上年相比增减变化(万元)

与上年相比增减变化原因

“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重(%)

一、因公出国(境)费

——

二、公务接待费

165

150

-15

严控公务接待费支出

0.34

三、公务车购置及运行维护费

250

250

0.57

1、公务车运行维护费

250

250

0.57

2、公务车购置费

——

合计

415

400

-15

说明:

1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、“三公经费”公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

5、为加强“三公经费”管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

        

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